Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0031 vodné-stočné za obdobie 17. 11. 21 - 17. 2. 22 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 040,34 € 28.02.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0026 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 167,74 € 28.02.2022 25.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1/2022 Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie Gymnázium Lipany 00161047 GOMA ELEKTRO, s.r.o. 36808415 Iné 0,00 € 01.03.2022 03.03.2022 02.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
SJ/031/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 714,51 € 01.03.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/032/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 226,78 € 01.03.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/033/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 156,60 € 01.03.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0027 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 28,02 € 01.03.2022 28.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0028 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 465,86 € 01.03.2022 28.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0031 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 714,51 € 01.03.2022 28.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0033 online školenie ispin Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 02.03.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0034 pranie a prenájom rohoží za obdobie 31.1.-27.2.22 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 107,22 € 02.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0032 zemný plyn 3/2022 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 02.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0030 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 242,00 € 02.03.2022 28.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/034/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 251,01 € 03.03.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0032 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 226,78 € 03.03.2022 28.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0033 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 156,60 € 03.03.2022 28.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0035 admin. poplatok za sprístupnenie služby - Študentský časopis Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 04.03.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0036 služby riadenia projektu - "Zvýšenie kvality vzdelávania" Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 500,00 € 04.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0029 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 972,67 € 04.03.2022 28.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0037 zber a odvoz odpadu 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 28,80 € 07.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »