Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SJ/069/2022 chlieb pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 8,38 € 29.04.2022 05.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0064 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 33,67 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0062 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 272,81 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0066 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 391,37 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0065 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 236,28 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0076 pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022 - 24.4.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 133,90 € 29.04.2022 11.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0067 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 250,59 € 01.05.2022 10.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0078 internet Fiber Power - 5/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.05.2022 17.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0077 dodávka plynu za máj 2022 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 02.05.2022 17.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0091 stravovanie zamestnancov 4/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 646,80 € 02.05.2022 25.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/071/2022 potraviny SJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 187,32 € 03.05.2022 05.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0068 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 286,00 € 03.05.2022 10.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/070/2022 potraviny SJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 495,50 € 04.05.2022 05.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
031/2022 modul suplovanie SMS Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 33,00 € 04.05.2022 05.05.2022 Objednávka
DFSJ/22/0071 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 187,32 € 04.05.2022 10.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0080 pohostenie - Deň učiteľov Gymnázium Lipany 00161047 ECONER s.r.o. 47380721 489,72 € 05.05.2022 09.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0069 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 8,38 € 05.05.2022 10.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0070 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 495,50 € 05.05.2022 10.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/034/2022 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 197,50 € 05.05.2022 12.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0081 modul suplovanie - SMS : aSc Yearly Maintenance ( SY ) Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 33,00 € 05.05.2022 18.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra