SJ/069/2022 |
chlieb pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,38 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0064 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
33,67 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0062 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 272,81 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0066 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
391,37 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0065 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
236,28 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0076 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022 - 24.4.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0067 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,59 € |
01.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
internet Fiber Power - 5/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
dodávka plynu za máj 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0091 |
stravovanie zamestnancov 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
646,80 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/071/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
187,32 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0068 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
286,00 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/070/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,50 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
031/2022 |
modul suplovanie SMS |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
33,00 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
DFSJ/22/0071 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
187,32 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
pohostenie - Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ECONER s.r.o. |
47380721 |
|
489,72 € |
05.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0069 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,38 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0070 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,50 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/034/2022 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
197,50 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0081 |
modul suplovanie - SMS : aSc Yearly Maintenance ( SY ) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
33,00 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |