Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028/2021 oprava signaliz. zariadenia Gymnázium Lipany 00161047 Peter Czipl 46011803 75,00 € 07.06.2021 12.06.2021 Objednávka
029/2021 oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 166,20 € 07.06.2021 18.06.2021 Objednávka
DFB/21/0086 stravovanie za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 833,36 € 07.06.2021 18.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0091 revízia a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 08.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0093 poplatky za VÚCNET za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0092 poplatky za hovory za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 43,62 € 08.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0038 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 232,10 € 08.06.2021 17.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0037 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 366,51 € 10.06.2021 17.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
030/2021 vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Junior Acievement Slovensko, n.o. 42166292 50,00 € 10.06.2021 18.06.2021 Objednávka
DFB/21/0095 poplatky za mobilné hovory za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,00 € 11.06.2021 17.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0096 oprava signalizačného zariadenia Gymnázium Lipany 00161047 Peter Czipl 46011803 75,00 € 11.06.2021 17.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0097 odborná prehliadka kotolní a tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 474,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0039 chlieb Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 7,37 € 14.06.2021 19.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0040 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 297,37 € 15.06.2021 19.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0041 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 321,19 € 15.06.2021 19.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0042 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 109,08 € 16.06.2021 19.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0098 vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Junior Acievement Slovensko, n.o. 42166292 50,00 € 16.06.2021 22.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0043 ovocie a zelenina Gymnázium Lipany 00161047 TIS, v.o.s. 31685005 287,46 € 16.06.2021 22.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0099 oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 166,20 € 17.06.2021 22.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0044 mäso a výrobky Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 296,65 € 17.06.2021 22.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »