Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
019/2022 dobitie kreditu pre Poštovú komerčnú kartu, VS 417 000 050 6 Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 15.03.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0010 dodávka plynu za 2/2022-záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0063 dodávka plynu za 4/2022 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 04.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0003 dodávka plynu za január 2022 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 13.01.2022 24.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/220134 dodávka plynu za júl 2022 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 660,00 € 07.07.2022 14.07.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0077 dodávka plynu za máj 2022 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 02.05.2022 17.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/081/2022 Džbán BISTRO Gymnázium Lipany 00161047 GASTROM, s.r.o. 36792861 49,25 € 08.11.2022 19.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0220 Džbán pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 41231082 49,25 € 18.11.2022 30.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0217 edukačné publikácie Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 622,82 € 10.11.2022 11.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0216 edukačné publikácie Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 103,48 € 10.11.2022 11.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0200 edukačné publikácie Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 116,50 € 28.10.2022 03.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0215 edukačné publikácie - dobropis Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 -1 726,30 € 10.11.2022 11.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0248 elektrická energia za december 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 353,87 € 05.01.2022 13.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0067 elektrická energia za marec 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 581,09 € 07.04.2022 21.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0017 elektrina 1/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 545,33 € 04.02.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0046 elektrina 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 537,16 € 10.03.2022 07.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0084 elektrina 4/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 456,80 € 09.05.2022 23.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/073/2022 elektronické Portfólia FinQ Gymnázium Lipany 00161047 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 800,00 € 14.10.2022 20.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0197 elektronické portfóliá FinQ úroveň A1-B1 Gymnázium Lipany 00161047 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 800,00 € 18.10.2022 22.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0175 hygienické potreby Gymnázium Lipany 00161047 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 486,17 € 26.09.2022 05.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »