Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0121 kalibrácia - meradlá teploty, vlhkomer na vzduch digitálny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521 226,20 € 01.06.2023 22.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/050/2023 kancelárske potreby pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 214,60 € 19.06.2023 22.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0144 kancelárske potreby pre školskú jedáleň Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 214,60 € 21.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/083/2023 kancelársky materiál pre šj Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 142,00 € 17.11.2023 23.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0271 kancelársky materiál pre šj Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 142,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/030/2023 technické zabezpečenie do súťaže - volejbal MIX SŠ Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Objednávka
VO/029/2023 Trofeje - volejbal SŠ - mix - volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0076 technické zabezpečenie do súťaže MIX SŠ - volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0077 Trofeje do súťaže - MIX SŠ volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/093/2023 kancelársky materiál pre školu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 289,60 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0302 kancelársky materiál pre školu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 289,60 € 21.12.2023 27.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0141 služby Bezpečnostného centra 13.6.2023 - 30.6.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 3,59 € 21.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0174 služby Bezpečnostného centra 1.7.2023 - 30.9.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 10.08.2023 14.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0213 služby Bezpečnostného centra 25.9.2023 - 30.9.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 1,20 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0223 služby Bezpečnostného centra 1.10.2023 - 31.12.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0224 služby Bezpečnostného centra 1.10.2023 - 31.12.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/049/2023 oprava vodoinštalácie kuchyne - ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ZEPA - stav s.r.o. 36685305 407,94 € 09.06.2023 21.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0142 oprava vodoinštalácie kuchyne v školskj jedálni Gymnázium Lipany 00161047 ZEPA - stav s.r.o. 36685305 407,94 € 21.06.2023 27.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/006/2023 oprava WC - škola Gymnázium Lipany 00161047 ZEPA - stav s.r.o. 36685305 772,78 € 17.02.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/006/2023 odstránenie havárie v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ZEPA - stav s.r.o. 36685305 664,94 € 16.01.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »