VO/080/2022 |
materiál na rekonštrukciu sokla v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
72,42 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0219 |
materiál na rekonštrukciu sokla |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
72,42 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/094/2022 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
42,70 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0250 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
42,70 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/079/2022 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
267,22 € |
01.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0210 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
267,22 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/098/2022 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
78,91 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0255 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
78,91 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/034/2022 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
197,50 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0088 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
197,50 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
012/2022 |
lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
XTREME s. r. o. |
44368917 |
|
700,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
014/2022 |
lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
XTREME s. r. o. |
44368917 |
|
805,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
015/2022 |
lyžiarsky kurz - požičanie lyžiarskeho setu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
XTREME s. r. o. |
44368917 |
|
1 085,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0045 |
lyžiarsky kurz - požičanie lyžiarskeho setu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
XTREME s. r. o. |
44368917 |
|
1 085,00 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0042 |
lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
XTREME s. r. o. |
44368917 |
|
805,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
XTREME s. r. o. |
44368917 |
|
700,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/051/2022 |
Vak Nike one, DPD |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
43,44 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0121 |
Vak Nike One - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
43,44 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0097 |
vozík manipulačný, brúska |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
378,00 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/068/2022 |
soľ tabletová pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
75,60 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |