Faktúra č. DFB/22/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na rekonštrukciu sokla
  • Dátum doručenia: 18.11.2022
  • Celková hodnota: 72,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/080/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/080/2022 materiál na rekonštrukciu sokla v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 RENOMARK, s.r.o. 45367906 72,42 € 10.11.2022 19.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť