Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
005/2024 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0028 Verejná správa SR - ročný prístup 02/2024 - 02/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 21.02.2024 24.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
018/2024 kadičky - technické zabezpečenie na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 Učebné pomôcky spol. s.r.o. 31641199 21,60 € 08.03.2024 19.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0051 kadičky - technické zabezpečenie na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 Učebné pomôcky spol. s.r.o. 31641199 21,60 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
015/2024 toner do tlačiarne,3ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 162,00 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0049 toner do tlačiarne, 3ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 162,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
037/2024 tonery do tlačiarne, 2ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 168,00 € 15.04.2024 20.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0087 tonery do tlačiarne, 2ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 168,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
011/2024 čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 660,00 € 28.02.2024 11.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0039 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 656,83 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
039/2024 Dohliadacia skúška detektorov plynu Gymnázium Lipany 00161047 Paufex Presov,s.r.o. 31716229 300,00 € 22.04.2024 27.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0090 Dohliadacia skúška detektorov plynu Gymnázium Lipany 00161047 Paufex Presov,s.r.o. 31716229 300,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
006/2024 revízia a servis hasiacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 726,67 € 08.02.2024 23.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0025 kontrola a revízia haciacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 726,67 € 23.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0041 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 24,00 € 05.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0088 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 24,71 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
010/2024 pracovné oblečenie pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 0,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
010/2024 pracovné oblečenie pre zamestnankyňu v šj Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 51,90 € 20.02.2024 07.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0037 pracovné oblečenie pre zamestnankyňu v šj Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 51,90 € 05.03.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0061 výkon technika PO a BOZP za 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »