Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SJ/082/2022 potraviny pre SJ - mäso Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 383,38 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/049/2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 600,00 € 21.06.2022 22.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0126 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 447,83 € 30.06.2022 11.07.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/082/2022 čistiace prostriedky pre školu a ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 1 120,00 € 23.11.2022 23.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0228 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 1 112,60 € 05.12.2022 09.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0207 spotreba energií 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 016,12 € 09.11.2022 22.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0231 refundácia revízie regulačnej stanice plynu Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 300,00 € 05.12.2022 09.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0233 spotreba energií 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 380,73 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0253 spotreba energie za december 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 507,56 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0019 spotreba energie za január 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 2 165,97 € 08.02.2022 25.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0047 spotreba energií 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 196,76 € 10.02.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0072 Spotreba energií za mesiac 3/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 635,22 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0086 spotreba energií apríl 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 160,89 € 09.05.2022 17.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0114 spotreba energií máj 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 805,33 € 10.06.2022 17.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0141 spotreba energií jún 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 662,42 € 12.07.2022 15.07.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0151 spotreba energií 7/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 120,56 € 10.08.2022 17.08.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0164 spotreba energií 8/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 179,54 € 14.09.2022 20.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0190 spotreba energií 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 729,51 € 10.10.2022 12.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/097/2022 kancelársky nábytok pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Štefan Filičko 43835686 3 880,00 € 12.12.2022 28.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0254 Nábytok do ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Štefan Filičko 43835686 3 880,00 € 22.12.2022 11.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »