Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0014 zber a odvoz odpadu 01/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0036 zber a odvoz odpadu 02/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 15,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0058 zber a odvoz odpadu 03/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0093 zber a odvoz odpadu 04/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 06.05.2024 10.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0012 refundácia režijných nákladov na stravovanie 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 934,52 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0033 refundácia režijných nákladov na stravovanie 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 932,08 € 28.02.2024 14.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/055 refundácia režijných nákladov na stravovanie 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 932,08 € 27.03.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
030/2024 Objednávame si u Vás nákup občerstvenia pre účastníkov chemickej olympiády - Gabiela Lazoríková Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 25,00 € 22.03.2024 18.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0097 refundácia režijných nákladov na stravovanie 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 039,44 € 13.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/013/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 4 423,25 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0013 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 4 423,25 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/028/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 760,19 € 28.02.2024 05.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0028 potrainy pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 760,19 € 04.03.2024 07.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/41/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 944,48 € 26.03.2024 04.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0041 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 944,48 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0057 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 475,87 € 30.04.2024 07.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
026/2024 ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. 6780100860 2 772,00 € 08.03.2024 18.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
027/2024 ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. 6780100860 792,00 € 08.03.2024 18.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0084 ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. 6780100860 792,00 € 11.03.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0085 ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. 6780100860 2 772,00 € 11.03.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »