Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/23/0013 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 467,50 € 31.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/029/2023 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 302,50 € 27.02.2023 02.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0029 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 302,50 € 28.02.2023 08.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/044/2023 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 330,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0044 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 330,00 € 03.04.2023 13.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/058/2023 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 28.04.2023 03.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0058 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 02.05.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/084/2023 Nástenná mapa - Slovenská republika - zemepisná Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Vojtech Kantor 01951742 99,00 € 14.11.2023 25.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0269 Nástenná mapa - Slovenská republika - zemepisná Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Vojtech Kantor 01951742 99,00 € 20.11.2023 30.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/032/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 211,90 € 01.03.2023 03.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0032 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 211,90 € 02.03.2023 14.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0141 služby Bezpečnostného centra 13.6.2023 - 30.6.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 3,59 € 21.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0174 služby Bezpečnostného centra 1.7.2023 - 30.9.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 10.08.2023 14.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0213 služby Bezpečnostného centra 25.9.2023 - 30.9.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 1,20 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0223 služby Bezpečnostného centra 1.10.2023 - 31.12.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0224 služby Bezpečnostného centra 1.10.2023 - 31.12.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/010/2023 Vyučovanie LK od 30.1.2023 do 3.2.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 360,00 € 15.02.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/009/2023 Vyučovanie LK od 13.2.2023 do 17.2.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 360,00 € 15.02.2023 21.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0037 Lyžiarsky výcvik inštruktorom Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 360,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0036 Lyžiarsky výcvik inštruktorom Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 360,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »