Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0201 toner Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 80,40 € 28.10.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0008 konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 21.01.2022 27.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
001/2022 konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 14.01.2022 24.01.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
007/2022 služby a práce na záverečnom manažovaní a riadení projektu Zvýšenie kvality vzdelávania, príprava záverečných ŽOP a monitorovacích správ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 500,00 € 23.02.2022 23.02.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0036 služby riadenia projektu - "Zvýšenie kvality vzdelávania" Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 500,00 € 04.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0013 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 286,00 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/030/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 242,00 € 24.02.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/013/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 286,00 € 28.01.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková vedúca ŠJ Objednávka
DFSJ/22/0030 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 242,00 € 02.03.2022 28.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/050/2022 zemiakyŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 396,00 € 30.03.2022 01.04.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0050 zemiaky ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 396,00 € 01.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/068/2022 potraviny SJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 286,00 € 28.04.2022 05.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0068 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 286,00 € 03.05.2022 10.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/160/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 495,00 € 29.11.2022 03.12.2022 Ing. Eva Lazoríková Objednávka
DFSJ/22/0165 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 495,00 € 02.12.2022 09.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/172/2022 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 137,50 € 16.12.2022 20.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0177 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 137,50 € 19.12.2022 23.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/091/2022 potraviny pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 418,00 € 30.05.2022 07.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0091 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 418,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/109/2022 potraviny pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 231,00 € 29.06.2022 01.07.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »