DFB/22/0201 |
toner |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
80,40 € |
28.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0008 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
20,00 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
001/2022 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
20,00 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
007/2022 |
služby a práce na záverečnom manažovaní a riadení projektu Zvýšenie kvality vzdelávania, príprava záverečných ŽOP a monitorovacích správ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0036 |
služby riadenia projektu - "Zvýšenie kvality vzdelávania" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
04.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0013 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
286,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/030/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
242,00 € |
24.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/013/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
286,00 € |
28.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
DFSJ/22/0030 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
242,00 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/050/2022 |
zemiakyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
396,00 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0050 |
zemiaky ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
396,00 € |
01.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/068/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
286,00 € |
28.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0068 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
286,00 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/160/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
495,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
DFSJ/22/0165 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
495,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/172/2022 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
137,50 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0177 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
137,50 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/091/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
418,00 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0091 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
418,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/109/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
231,00 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |