Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SJ/153/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 656,25 € 17.11.2022 22.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/157/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 201,42 € 25.11.2022 02.12.2022 Ing. Eva Lazoríková Objednávka
DFSJ/22/0162 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 201,42 € 28.11.2022 06.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0158 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 656,25 € 22.11.2022 06.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/169/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 288,26 € 09.12.2022 16.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/167/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 350,14 € 07.12.2022 16.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0174 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 288,26 € 13.12.2022 20.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0172 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 350,14 € 09.12.2022 20.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0009 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 343,77 € 27.01.2022 02.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0019 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 242,88 € 07.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/019/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 242,88 € 03.02.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/009/2022 Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 343,77 € 24.01.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/039/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 346,74 € 15.03.2022 21.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0039 potravinyŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 346,74 € 16.03.2022 29.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/054/2022 potravinySJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 278,62 € 05.04.2022 12.04.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0054 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 278,62 € 07.04.2022 28.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/066/2022 Potraviny SJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 391,37 € 27.04.2022 02.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0066 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 391,37 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/075/2022 potraviny SJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 408,07 € 10.05.2022 12.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0075 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 408,07 € 12.05.2022 20.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »