Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/072/2022 Oprava el. rozvádzača , oprava el. inštalácie šachty v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 M.B.P. Prešov 31723004 549,60 € 07.10.2022 18.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0194 Oprava el. rozvádzača a el. inštalácie šachty ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 M.B.P. Prešov 31723004 549,60 € 14.10.2022 21.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/059/2022 Kancelársky papier Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 110,40 € 04.07.2022 09.07.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0135 kancelársky papier Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 110,40 € 07.07.2022 14.07.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/067/2022 kancelárske potreby Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 96,25 € 19.09.2022 20.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0172 kancelárske potreby Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 96,25 € 20.09.2022 23.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
020/2022 školské potreby - kriedy Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 17,50 € 14.03.2022 25.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0053 školské potreby - kriedy Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 17,50 € 15.03.2022 25.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0056 toner, kancelársky papier Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 107,40 € 04.04.2022 07.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/034/2022 Kancelárske potreby Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 189,40 € 16.05.2022 18.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/090 kancelársky materiál Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 189,40 € 17.05.2022 23.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/064/2022 obrus PVC Gymnázium Lipany 00161047 Mária Perháčová 40289486 61,05 € 23.08.2022 31.08.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0154 obrus PVC Gymnázium Lipany 00161047 Mária Perháčová 40289486 61,05 € 25.08.2022 02.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0101 internet Fiber Power - 6/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0137 internet Fiber Power - 7/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 07.07.2022 14.07.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0147 Internet Fiber Power 8/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 01.08.2022 09.08.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0162 Internet Fiber Power 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 05.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0185 Internet Fiber Power 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 05.10.2022 12.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0001 internet Fiber Power - 1/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 03.01.2022 13.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0011 internet Fiber Power za 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.02.2022 18.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra