Faktúra č. DFB/22/0194

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0194
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava el. rozvádzača a el. inštalácie šachty ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.10.2022
  • Celková hodnota: 549,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/072/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/072/2022 Oprava el. rozvádzača , oprava el. inštalácie šachty v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 M.B.P. Prešov 31723004 549,60 € 07.10.2022 18.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť