Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0010 spotreba plynu 1/2024 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 30.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0011 online študentský časopis - Hľadaj školu Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0012 refundácia režijných nákladov na stravovanie 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 934,52 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0013 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0014 zber a odvoz odpadu 01/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0015 poplatky za mobilné hovory 1/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,86 € 12.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0016 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0017 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0018 spotreba plynu 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0019 Internet Web Standard 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0020 VBA prístup - služby pevnej siete 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0021 služby pevnej siete 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,96 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0022 overenie váh v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521 146,40 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0023 spotreba energií 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 371,98 € 15.02.2024 23.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0024 oprava panvice pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 99,60 € 12.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0025 kontrola a revízia haciacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 726,67 € 23.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0026 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 541,38 € 16.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0027 Lyžiarsky výcvik pre žiakov Gymnázia Lipany Gymnázium Lipany 00161047 KB SNOW, s.r.o. 55133916 8 490,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0028 Verejná správa SR - ročný prístup 02/2024 - 02/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 21.02.2024 24.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0029 online študentský časopis - Hľadaj školu 2/2024 - 2/2025 Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 23.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »