Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0038 lyžiarsky kurz - strava Gymnázium Lipany 00161047 Ján Budzák 30616115 2 400,00 € 07.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0039 lyžiarsky kurz - inštruktor lyžovania Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 280,00 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0040 lyžiarsky kurz - inštruktor lyžovania Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 560,00 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0041 lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu Gymnázium Lipany 00161047 XTREME s. r. o. 44368917 700,00 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0042 lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu Gymnázium Lipany 00161047 XTREME s. r. o. 44368917 805,00 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0043 poplatky za VÚC NET 3/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0044 poplatok za hovory 3/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 39,73 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0045 lyžiarsky kurz - požičanie lyžiarskeho setu Gymnázium Lipany 00161047 XTREME s. r. o. 44368917 1 085,00 € 10.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0046 elektrina 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 537,16 € 10.03.2022 07.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0047 spotreba energií 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 196,76 € 10.02.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0048 lyžiarsky kurz - SKIPASY Gymnázium Lipany 00161047 i.DEAL, a.s. 36472999 2 400,00 € 10.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0049 lyžiarsky kurz - preprava žiakov Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 150,00 € 11.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0050 lyžiarsky kurz - preprava žiakov Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 600,00 € 11.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0051 poplatky za mobilné hovory 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,86 € 10.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0052 stravovanie za február 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 503,58 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0053 školské potreby - kriedy Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 17,50 € 15.03.2022 25.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0054 interaktívne pero Gymnázium Lipany 00161047 Datacomp, s.r.o. 36212466 50,35 € 16.03.2022 25.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0055 tovar na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 35,62 € 23.03.2022 02.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0056 toner, kancelársky papier Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 107,40 € 04.04.2022 07.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0057 Soľ tabletová, ovládacia páčka Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 70,80 € 04.04.2022 07.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »