Faktúra č. DFB/22/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu ŠJ
  • Dátum doručenia: 23.03.2022
  • Celková hodnota: 35,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/2022
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/2022 tovar na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 35,62 € 23.03.2022 25.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť