Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0201 toner Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 80,40 € 28.10.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0202 strava, ubytovanie, daň z ubytovania v termíne od 20. - 21.10.2022 - porada Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 90,00 € 28.10.2022 04.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0203 refundácia režijných nákladov 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 823,88 € 31.10.2022 23.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0204 zber a odvoz odpadu 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 04.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0205 Virtuálna knižnica 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0206 spotreba el. energie 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 503,00 € 09.11.2022 22.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0207 spotreba energií 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 016,12 € 09.11.2022 22.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0208 záloha- plyn Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 660,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0209 Internet Fiber Power 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.11.2022 17.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0210 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 267,22 € 07.11.2022 24.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0211 Web Standard 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 09.11.2022 17.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0212 poplatky za VÚC NET 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.11.2022 17.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0213 popaltky za hovory 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,80 € 09.11.2022 17.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0214 pranie a prenájom rohoží 10.10.2022 - 06.11.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 139,06 € 10.11.2022 17.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0215 edukačné publikácie - dobropis Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 -1 726,30 € 10.11.2022 11.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0216 edukačné publikácie Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 103,48 € 10.11.2022 11.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0217 edukačné publikácie Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 622,82 € 10.11.2022 11.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0218 poplatky za mobilné hovory 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,22 € 14.11.2022 22.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0219 materiál na rekonštrukciu sokla Gymnázium Lipany 00161047 RENOMARK, s.r.o. 45367906 72,42 € 18.11.2022 30.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0220 Džbán pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 41231082 49,25 € 18.11.2022 30.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra