| DFB/26/0107 |
Vyúčtovacia FA_dodávka elektriny_4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 619,64 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
FA za služby mobilnej siete 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
35,56 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
FA za galóny minerálnej vody 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
FA pravidelná odborna prehliaka tlakových nádob |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Václav HUDÁK - ORPLYN |
33690120 |
|
130,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
FA za servis výťahu a revíznej prehliadky za obdobie 01.11.2025-30.04.2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
92,25 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
FA za služby pevnej siete 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,00 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
FA za služby VUC NET DSL 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
FA odvoz kuchynského odpadu 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
FA za služby v oblasti IT 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
FA výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0064 |
FA potraviny 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
378,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0066 |
FA potraviny 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 165,46 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0065 |
FA potraviny 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
895,86 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0067 |
FA potraviny 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
599,79 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Fa za služby 365 obdobie 4/2026 na základe zmluvy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
FA hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
953,13 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0063 |
FA potraviny 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
U Joška, s. r. o. |
56747021 |
|
907,32 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
FA za služby na základe zmluvy BOZP-PO 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
251,13 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
FA oprava konvektomatu v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
142,68 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
FA prenájom a pranie rohoží 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
248,31 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
FA montážné práce internetovej siete |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Norbert Kunst |
57114358 |
|
285,00 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
FA obnova sieťovej infraštruktúry |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lukáš Dlugoš |
54213789 |
|
285,00 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0061 |
FA potraviny 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 135,33 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0062 |
FA potraviny 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 239,77 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0058 |
FA potraviny 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
431,81 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
FA potraviny 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
385,62 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0060 |
FA potraviny 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
694,05 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
FA oprava okna na vchodových dverách ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Peter Džubakovský - Oknoštýl |
35373351 |
|
435,54 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
FA oprava video vrátnika v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EXIM servis, s.r.o. |
46967800 |
|
797,64 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
FA za galóny minerálnej vody 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |