Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0143 FA odborná prehliadka elektrického zariadenia (RK) Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. 44506821 130,00 € 01.07.2026 03.07.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0142 FA systemová podpora IS Magma HCM na základe ZoD č. 559/SW/OD/2008_2Q/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 30.06.2026 03.07.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/26/0094 faktúra potraviny 6/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 390,05 € 29.06.2026 03.07.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/26/0093 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 437,57 € 29.06.2026 03.07.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/26/0095 faktúra potraviny 6/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 584,02 € 29.06.2026 03.07.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/26/0096 FA - potraviny 6/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 625,30 € 29.06.2026 03.07.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/26/0097 FA - potraviny 6/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 489,16 € 29.06.2026 03.07.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/26/0098 FA - potraviny 6/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 U Joška, s. r. o. 56747021 1 809,69 € 29.06.2026 03.07.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0140 FA prenájom a pranie rohoží 62026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Lindström, s. r. o 35742364 248,31 € 22.06.2026 30.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0139 FA - materiál na údržbu ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ELEKTRO J.M.P., s. r. o. 48154091 321,82 € 22.06.2026 30.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0141 Fa - kontrola bezpečnosti Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. 44658591 178,35 € 22.06.2026 30.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0138 FA - materiál na opravu havárie v kotolni Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 VODOTERM s. r. o. 50115855 63,50 € 18.06.2026 30.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0137 FA - materiál na údržbu ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 František Mišek - FERMA 46201050 8,59 € 18.06.2026 30.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0136 Vyúčtovacia FA_dodávka elektriny_5/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 439,77 € 12.06.2026 25.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0135 FA materiál na opravu havarijnej poruchy v kotolni Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 VODOTERM s. r. o. 50115855 184,81 € 10.06.2026 15.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0134 FA za služby v oblasti IT 6/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ProxisNET, s.r.o 46926631 50,00 € 09.06.2026 15.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0133 Fa za služby 365 obdobie 5/2026 na základe zmluvy Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 365 services, s.r.o. 44056877 110,70 € 08.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0130 FA za služby mobilnej siete 5/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 O2 Predajňa 47259116 35,56 € 08.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0131 FA za služby VUC NET DSL 5/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovak Telekom, akciová spoločnosť 35763469 60,27 € 08.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0132 FA za služby pevnej siete 5/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovak Telekom, akciová spoločnosť 35763469 21,71 € 08.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0127 FA aSc agenda komplet 400-499 žiakov SŠ 2027 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ASC Applied Software Consultants 31361161 782,00 € 05.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/26/0092 faktúra potraviny 6/2026 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 EASTFOOD s.r.o. 45702942 830,13 € 05.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0129 FA odvoz kuchynského odpadu 5/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,53 € 05.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/26/0088 faktúra potraviny 6/2026 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 431,72 € 05.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/26/0089 faktúra potraviny 6/2026 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 345,71 € 05.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/26/0090 faktúra potraviny 6/2026 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 418,76 € 05.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/26/0091 faktúra potraviny 6/2026 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 217,18 € 05.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0126 FA Kontrola vykurovacieho systému v zmysle zákona 314/2012 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Marek Matej - P L Y N O M A 14369184 873,30 € 05.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0128 FA za služby na základe zmluvy BOZP-PO 5/2026 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 BTS-PO, s.r.o. 36491501 204,88 € 05.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0125 FA valec do tlačiarne OKI čierny 2 ks Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 IKARO s.r.o 31656544 291,76 € 04.06.2026 10.06.2026 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »