Faktúra č. DFB/23/0316

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0316
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 18.09.2023
  • Celková hodnota: 92,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 188/23
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
188/23 Objednávame si u Vás tonery. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 124,59 € 12.09.2023 18.09.2023 Objednávka
Tlačiť