Pavol Pagurko
Informácie
- Názov: Pavol Pagurko
- IČO: 14277611
- Adresa: Limbová 13, 08001 Prešov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/24/0179 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 1 865,10 € | 12.12.2024 | 24.12.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/24/0032 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 103,00 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/24/0036 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 40,80 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/24/0038 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 28,60 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/24/0041 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 24,15 € | 17.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFJ/24/0092 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 1 982,87 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/24/0045 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 83,25 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/24/0048 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 114,60 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/24/0053 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 174,95 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/24/0057 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 32,65 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFJ/24/0108 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 2 100,65 € | 01.07.2024 | 08.07.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
37/2024 | RÁMCOVÁ DOHODA na dodávku tovaru – „mäso a mäsové výrobky” | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | Iné | 0,00 € | 28.08.2024 | 31.08.2025 | 29.08.2024 | PaedDr. Michal Čiernik | riaditeľ školy | Zmluva | |
DFJ/23/0176 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 1 632,74 € | 21.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/23/0104 | potravina PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 121,19 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFJ/23/0160 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 3 065,92 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/23/0092 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 147,76 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/23/0088 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 235,57 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFJ/23/0144 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 2 734,11 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/23/0076 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 49,25 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
DFP/23/0079 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | Pavol Pagurko | 14277611 | 31,95 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra |