Faktúra č. DFT/26/0288

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/26/0288
  • Popis fakturovaného plnenia: Erasmus - letenky p. Cinová - náhradník
  • Dátum doručenia: 23.09.2026
  • Celková hodnota: 160,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 43/2026 zo 14.8.2026
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2026
  • Poznámka:
Tlačiť