Faktúra č. DFT/26/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/26/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: kartičky pre zamestnancov 06/2026
  • Dátum doručenia: 17.06.2026
  • Celková hodnota: 44,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/2024 z 30.01.2024
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť