Faktúra č. DFT/26/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/26/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: kartičky pre zamestnancov 02/2026
  • Dátum doručenia: 06.02.2026
  • Celková hodnota: 88,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/2024 z 30.01.2024
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť