Faktúra č. DFT/26/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/26/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠI
  • Dátum doručenia: 28.01.2026
  • Celková hodnota: 407,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2025 z 20.5.2025
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť