Faktúra č. DFT/26/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/26/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: OAJ, ONJ - materiálne zabezpečenie SŠ
  • Dátum doručenia: 14.01.2026
  • Celková hodnota: 143,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 14/2024 z 1.3.2024
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť