Faktúra č. DFT/26/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/26/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: OAJ, ONJ - materiálne zabezpečenie SŠ
  • Dátum doručenia: 15.01.2026
  • Celková hodnota: 144,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2025 z 9.5.2025
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť