Faktúra č. DFT/25/0335

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/25/0335
  • Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora MAGMA III. štvrťrok 2025 ŠJ + ŠI
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 138,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 047/2021 z 16.9.2021
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť