Faktúra č. DFT/25/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/25/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - obaly SŠ
  • Dátum doručenia: 25.04.2025
  • Celková hodnota: 965,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 61/2024 z 27.11.2024
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť