Faktúra č. DFT/25/0120

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/25/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 03/2025
  • Dátum doručenia: 08.04.2025
  • Celková hodnota: 8 635,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 42/2022 z 11.11.2022
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť