Faktúra č. DFT/25/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/25/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora MAGMA I. štvrťrok 2025
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota: 138,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 047/2021 z 16.9.2021
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť