Faktúra č. DFT/25/0042

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/25/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠJ
  • Dátum doručenia: 12.02.2025
  • Celková hodnota: 79,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 04/2023 z 2.1.2023
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť