Faktúra č. DFT/25/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/25/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky Š
  • Dátum doručenia: 29.01.2025
  • Celková hodnota: 184,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 04/2023 z 2.1.2023
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť