Faktúra č. DFT/24/0383

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/24/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.11.2024
  • Celková hodnota: 47,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 04/2023 z 2.1.2023
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť