Faktúra č. DFT/24/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/24/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: servis program ŠJ
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/2023 z 22.2.2023
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť