Faktúra č. DFJ/25/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/25/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 288,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 42/2024 z 28.08.2024
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť