Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/26/0102 kartičky pre zamestnancov 04/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 88,20 € 10.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0071 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 133,11 € 10.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0023 revízia EPS PČ 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 D+K Alarm s.r.o. 36459411 135,30 € 08.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0088 pracovná zdravotná služby 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 08.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0094 telekomunikačné služby 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 63,61 € 08.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0070 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 444,53 € 08.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0100 servis program 04/2026 ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 08.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0069 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Hossa family, s. r. o. 44360991 234,43 € 08.04.2026 22.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0063 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MANNA SLOVAKIA, s. r. o. 44381557 1 939,22 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0024 revízia hasiacich prístrojov PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 BOCHŇÁK s.r.o. 52333264 461,00 € 01.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0064 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 256,97 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0086 servis cez TeamViewer SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 36,90 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0065 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 549,14 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0066 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 2 011,77 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0068 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 133,11 € 31.03.2026 15.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0089 systémová podpora ID Magma 1.Q 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 31.03.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0061 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 311,24 € 30.03.2026 01.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0085 čistenie rohoží SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 79,26 € 30.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0021 revízia elektriny, bleskozvodov PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ALEXANDERS, s.r.o. 44670508 979,98 € 30.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0018 splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.03.2026 - 16.06.2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 427,51 € 30.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0017 služby - vývoz odpadu PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Milan Dombi - DM-STYLE 37050168 118,08 € 27.03.2026 01.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0062 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 702,76 € 27.03.2026 01.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0019 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 18,90 € 27.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0020 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MANNA SLOVAKIA, s. r. o. 44381557 68,40 € 27.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0059 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Hossa family, s. r. o. 44360991 634,03 € 26.03.2026 30.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0083 ubytovanie - pracovná porada SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 26.03.2026 31.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0016 revízia výťahu I.Q 2026 PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EXLIFT s.r.o. 47431954 254,79 € 26.03.2026 01.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0015 oprava priestorov - havarijný stav PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MARAV, s.r.o. 36725943 2 143,85 € 26.03.2026 01.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0060 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 503,08 € 25.03.2026 30.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0081 výmena žalúzii SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Peter DŽUBAKOVSKÝ - Oknoštýl 35373351 2 621,74 € 24.03.2026 26.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »