| DFT/26/0102 |
kartičky pre zamestnancov 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
88,20 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0071 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
133,11 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0023 |
revízia EPS PČ 03/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D+K Alarm s.r.o. |
36459411 |
|
135,30 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0088 |
pracovná zdravotná služby 03/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0094 |
telekomunikačné služby 03/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,61 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0070 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
444,53 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0100 |
servis program 04/2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0069 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
234,43 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0063 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
1 939,22 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0024 |
revízia hasiacich prístrojov PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
461,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0064 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
256,97 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0086 |
servis cez TeamViewer SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
36,90 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0065 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
549,14 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0066 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 011,77 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0068 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
133,11 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0089 |
systémová podpora ID Magma 1.Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0061 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
311,24 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0085 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
79,26 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0021 |
revízia elektriny, bleskozvodov PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ALEXANDERS, s.r.o. |
44670508 |
|
979,98 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0018 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.03.2026 - 16.06.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0017 |
služby - vývoz odpadu PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Milan Dombi - DM-STYLE |
37050168 |
|
118,08 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0062 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
702,76 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0019 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
18,90 € |
27.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0020 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
68,40 € |
27.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
634,03 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0083 |
ubytovanie - pracovná porada SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0016 |
revízia výťahu I.Q 2026 PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
254,79 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0015 |
oprava priestorov - havarijný stav PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
2 143,85 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0060 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
503,08 € |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0081 |
výmena žalúzii SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Peter DŽUBAKOVSKÝ - Oknoštýl |
35373351 |
|
2 621,74 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |