Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/26/0028 servis program 02/2026 ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0019 kopírovanie 01/2026, zmluvy 06/23 zo 17.3.2023, 27/2025 z 8.9.2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 143,79 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0030 kartičky pre zamestnancov 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 88,20 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0024 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 396,17 € 05.02.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0021 telekomunikačné služby 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 38,92 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0022 internet - VBA prístup 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 60,27 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0045 reklama v reklamných klipoch 2/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Profieconet s. r. o. 56235291 300,00 € 03.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0061 support kamerový a dochádzkový systém SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 270,60 € 02.02.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0017 webinár - výberové konanie na riaditeľa školy podľa nového zákona Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 29,00 € 30.01.2026 04.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0015 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 105,20 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0013 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš 56682115 596,98 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0019 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RASLEN, spol. s r.o. 36457817 824,26 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0016 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 3 176,99 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0017 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 2 080,95 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0014 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MANNA SLOVAKIA, s. r. o. 44381557 156,56 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0020 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 104,72 € 30.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0003 školenie - novely zákona o DPH platné od 1.1.2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Velmax, s.r.o. 36494950 195,00 € 29.01.2026 04.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0021 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 746,74 € 29.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0018 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 457,03 € 29.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0012 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FJM Group, s. r. o. 44560176 302,40 € 28.01.2026 04.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0011 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ing. Marián Macko 37786831 304,50 € 28.01.2026 04.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0016 wifi modul SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 75,01 € 28.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0018 čistiace potreby ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 407,20 € 28.01.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0024 čistiace potreby SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 1 147,52 € 28.01.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0004 čistiace potreby PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 312,27 € 28.01.2026 23.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0009 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 17,12 € 26.01.2026 23.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0008 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 20,70 € 26.01.2026 23.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0013 členský poplatok ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Prvá asociácia školského stravovania 1.AŠKOS 51282658 25,00 € 23.01.2026 29.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0008 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Hossa family, s. r. o. 44360991 1 414,91 € 22.01.2026 29.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0009 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Hossa family, s. r. o. 44360991 604,65 € 20.01.2026 29.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »