Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/25/0028 služby - lyžiarsky výcvik Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335 136,00 € 05.02.2025 12.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0031 výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 60,27 € 05.02.2025 14.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0032 office 365 pre zamestnancov Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PcProfi, s.r.o. 44685173 158,71 € 05.02.2025 14.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0030 lyžiarsky kurz Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335 7 542,00 € 05.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0020 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 568,38 € 04.02.2025 10.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0033 zemný plyn byt P. Horova 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,00 € 04.02.2025 12.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0029 oprava zariadenia ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MULTI-CLUB, spol. s.r.o. 36477575 161,13 € 04.02.2025 14.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0010 DrHM PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 NORMA Jozef Muľ 31291295 491,60 € 03.02.2025 06.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0019 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ing. Marián Macko 37786831 288,75 € 03.02.2025 10.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0034 zemný plyn ŠJ 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 288,00 € 03.02.2025 14.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0027 kopírovanie 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 94,16 € 03.02.2025 14.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0058 spotrebný materiál ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 11,12 € 01.02.2025 19.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0014 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 710,92 € 31.01.2025 05.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0018 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RASLEN, spol. s r.o. 36457817 1 835,28 € 31.01.2025 05.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0016 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 35,42 € 31.01.2025 05.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0017 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 2 281,84 € 31.01.2025 05.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0015 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 62,74 € 31.01.2025 05.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0026 členský poplatok 2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 40,70 € 31.01.2025 07.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0009 služby - prenájom auta Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 30,38 € 30.01.2025 06.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0020 čistiace prostriedky Š Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 184,08 € 29.01.2025 31.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0013 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 544,07 € 29.01.2025 05.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0025 webinár Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 30,00 € 28.01.2025 06.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFK/25/0002 stavebný dozor - debarierizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DAFEM s. r. o. 56052154 900,00 € 28.01.2025 07.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0021 členský poplatok SOPK na rok 2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SOPK 30842654 250,00 € 28.01.2025 07.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0045 služby - lyžiarsky kurz Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VYDRA TRANS BUS s. r. o. 56597070 500,00 € 28.01.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFK/25/0001 stavebné práce - debarierizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GART sk s.r.o. 46633324 6 702,01 € 28.01.2025 17.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0012 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 22,92 € 27.01.2025 31.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0019 pranie a žehlenie ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stanislav Tabačko-PERMA 45915555 529,45 € 27.01.2025 31.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0017 zemný plyn ŠJ 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 297,00 € 27.01.2025 03.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0022 zemný plyn byt P. Horova 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,00 € 27.01.2025 03.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »