Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/26/0029 prenájom elektronickej nástenky 1.Q 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 eSoft services s. r. o. 56214952 150,00 € 11.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0033 lyžiarsky výcvik 1. turnus SŠ - doprava Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VYDRA TRANS BUS s. r. o. 56597070 900,00 € 11.02.2026 23.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0031 pranie a žehlenie prádla ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Martina Tabačková 40150798 287,60 € 11.02.2026 23.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0005 pranie a žehlenie prádla PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Martina Tabačková 40150798 55,40 € 11.02.2026 23.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0032 lyžiarsky výcvik 1. turnus SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. 31714501 8 388,00 € 11.02.2026 23.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0033 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 223,23 € 11.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
10/2026 DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ Projekt č. 2025-1-SK01-KA122-VET-000331666 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 30778867 Iné 102 496,00 € 10.02.2026 31.07.2027 18.02.2026 PaedDr. Michal Čiernik riaditeľ školy Zmluva
DFJ/26/0032 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 345,95 € 10.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0025 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 92,82 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0026 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 152,32 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0041 čistenie rohoží SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 62,58 € 09.02.2026 23.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0044 internet 03/2026 SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,28 € 09.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0023 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 765,65 € 06.02.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0022 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 53,45 € 06.02.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0026 výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 60,27 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0025 spotrebný materiál - tonery SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RECID SK s.r.o. 47159332 39,80 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0020 pracovná zdravotná služby 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0027 vývoz kuchynského odpadu 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,50 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0023 telekomunikačné služby 01/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 62,93 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0028 servis program 02/2026 ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra