2025/067 |
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ASC Applied Software Consulting, s.r.o. |
31361161 |
|
708,00 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFT/25/0200 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 213,83 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/25/0093 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
281,37 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/25/0092 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
269,72 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0196 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,44 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0201 |
zemný plyn ŠJ 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0198 |
webinár - odmeňovanie v školstve po novelách |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
28,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0197 |
opravy a udržiavanie SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
300,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0192 |
internet 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
2025/066 |
Objednávame si u Vás servisné práce technika k baliacemu stroju |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
60,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFT/25/0178 |
ISIC karty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0187 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0188 |
servis tlačiarne SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
30,75 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0185 |
telekomunikačné služby 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
39,61 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0186 |
internet - VBA prístup 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
2025/065 |
Objednávame si u Vás výmenu stúpačiek, podmúrovka zadnej steny WC- byt Višňová 10 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
|
30,00 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/064 |
Objednávame si u Vás spotrebný kuchynský materiál pre potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
120,00 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFT/25/0189 |
servis program ŠJ 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/25/0091 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
481,00 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0183 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
310,80 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |