DFSF/25/0002 |
pracovná porada deň učiteľov SF |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
195,76 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
46/2024/3 |
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve č. 046/2024 zo dňa 28.08.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ZO OZ PŠaV pri Strednej odbornej škole |
|
Iné |
0,00 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
|
Zmluva |
DFT/25/0170 |
servis výťahu február, marec 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
249,08 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0140 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
262,40 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFP/25/0032 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
305,20 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/25/0072 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 611,93 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/25/0070 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
113,08 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/25/0071 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 209,03 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/25/0067 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
133,11 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0146 |
BOZP I. Q 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
479,70 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/25/0065 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
297,32 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
16/2025 |
Zmluva o výpožičke bytových priestorov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Centrum sociálnych služieb Clementia |
00691992 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
287,00 € |
29.04.2025 |
|
14.05.2028 |
14.05.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2025/049 |
Objednávame si u Vás servis a údržbu áut - Mitsubishi ASX a Škoda Fábia |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
300,00 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFT/25/0142 |
odborná literatúra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/25/0066 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
273,53 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/25/0064 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
912,09 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/25/0139 |
spotrebný materiál - obaly SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
965,92 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
2025/048 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu na pracovnú poradu zamestnancov Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov v termíne od 3.7.do 4.7.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INVESTCOM s.r.o. |
31584535 |
|
3 950,10 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ/25/0069 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
432,39 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/25/0068 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
608,69 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |