DFJ/24/0050 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
154,44 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
2024/047 |
Objednávame si u Vás pripojenie hlavného ističa do 1x25 A - byt Višňová,PO |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východodoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
|
100,00 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFT/24/0107 |
audit |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PQM s.r.o. |
36053058 |
|
840,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
19/2024 |
Zmluva o poskytovaní plnenia v súvislosti s realizáciou projektu v rámci programu Erasmus |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště |
00473634 |
Iné |
0,00 € |
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/24/0018 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
79,60 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/24/0098 |
revízia komínov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Štec KOMIN SERVIS |
34651659 |
|
180,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
2024/046 |
Objednávame si u Vás BAGETA Kurací rezník pre potreby ŠJ- 66 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
160,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFT/24/0095 |
digitálne vzdelávanie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
475,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/24/0043 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
454,82 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
2024/045 |
Objednávame si u Vás softvérový program - AN-SVET I. Animuj Svoj Svet I. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
475,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP/24/0017 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NORMA Jozef Muľ |
31291295 |
|
645,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/24/0097 |
propagácia školy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
36,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/24/0090 |
Dejepisná súťaž |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Panta Rhei,s.r.o. |
31443923 |
|
750,00 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/24/0042 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
866,27 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFT/24/0091 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
279,80 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
2024/043 |
Objednávame si u Vás šálky na kávu - 50 balení |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NORMA Jozef Muľ |
31291295 |
|
650,00 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP/24/0016 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Eva Lörincová - KASTEX |
41546288 |
|
179,60 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
2024/044 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov pre kampaň |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
36,00 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFT/24/0089 |
poistenie majetku 2.Q 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
643,03 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
DFJ/24/0041 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
101,52 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |