Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/24/0074 vývoz kuchynského odpadu 02/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 49,80 € 12.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/24/0038 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,01 € 12.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0075 zemný plyn 02/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 205,36 € 11.03.2024 13.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0071 poistenie vyýet žiaci Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 85,73 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0082 internet 03/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 11.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
17/2024 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stredná odborná škola dopravná 17078440 Iné 0,00 € 08.03.2024 11.03.2024 11.03.2024 08.03.2024 PaedDr. Michal Čiernik riaditeľ školy Zmluva
DFT/24/0070 seminár Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 27,00 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0080 mobilný telefón 02/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 55,60 € 08.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0073 čistiace prostriedky ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 36,19 € 08.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0084 čistiace prostriedky Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 140,28 € 08.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
2024/037 Objednávame si u Vás školenie zamestnancov 26.08.2024 - 9.00 - 15.00 hod. Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON 44974281 650,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Objednávka
15/2024 Cestovanie - Sloboda - Krátkodobé cestovné poistenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 UNIQA poisťovňa, a.s. 49240480 Iné 85,73 € 07.03.2024 18.03.2024 19.03.2024 07.03.2024 PaedDr. Michal Čiernik riaditeľ školy Zmluva
16/2024 Darovacia zmluva - Finančný dar Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Nikola Tomanová Iné 85,73 € 07.03.2024 08.03.2024 20.03.2024 07.03.2024 PaedDr. Michal Čiernik riaditeľ školy Zmluva
DFJ/24/0036 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 816,01 € 07.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/24/0037 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 325,51 € 07.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0077 pracovná zdravotná služba 02/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 07.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/24/0015 splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ 17.03.-16.06.2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 417,08 € 07.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0078 internet - VBA prístup 02/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0079 telekomunikačné služby 02/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 41,93 € 07.03.2024 16.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0066 zájazd žiaci Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. 47550783 6 258,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »