Faktúra č. DFB/26/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
  • IČO: 52915654
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 16.07.2026
  • Celková hodnota: 147,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 46/2026
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
46/2026 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Peter Hriž EPRINT 40808823 147,00 € 15.07.2026 20.07.2026 Objednávka
Tlačiť