Faktúra č. DF2/22/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
  • IČO: 52915654
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF2/22/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie dopravy do Nin /20.09.2022/a NP Krka /22.09.2022/ v rámci projektu ERASMUS+KA2 2020-1-SK01-KA229-078292_1 - Facing ARTS together - mobilita ZADAR/Chorvátsko/
  • Dátum doručenia: 14.09.2022
  • Celková hodnota: 225,63 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť