Faktúra č. DF/26/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
  • IČO: 52915654
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava zo stáže z Ústí nad Orlicí do Svidníka pre 8 účastníkov odbornej stáže dňa 12.06. 2026 v rámci AKREDITÁCIE dohoda 2025-1-SK01-KA121-VET-000315604
  • Dátum doručenia: 17.06.2026
  • Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41/2026
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41/2026 Objednávame si u Vás dopravu zo stáže z Ústí nad Orlicí do Svidníka pre 8 účastníkov odbornej stáže dňa 12.06. 2026 v rámci AKREDITÁCIE dohoda 2025-1-SK01-KA121-VET-000315604 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 KOVOMID, s.r.o. 50785800 1 140,00 € 09.06.2026 12.06.2026 Objednávka
Tlačiť