Faktúra č. DF/26/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
  • IČO: 52915654
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál pre 7 účastníkov na zabezpečenie odbornej stáže v Prahe v čase od 02.03. 2026 do 13.03. 2026 v rámci AKREDITÁCIE, dohoda č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000315604
  • Dátum doručenia: 16.03.2026
  • Celková hodnota: 630,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/2026
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20/2026 Objednávame si u Vás spotrebný materiál pre 7 účastníkov na zabezpečenie odbornej stáže v Prehe v čase od 02.03. 2026 do 13.03. 2026 v rámci AKREDITÁCIE, dohoda č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000315604 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o. 48589373 630,00 € 26.02.2026 03.03.2026 Objednávka
Tlačiť