Faktúra č. DF/26/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
  • IČO: 52915654
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: Doprava zo stáže zo Supraslu (PL) do Svidníka pre 8 účastníkov odbornej stáže dňa 20.02. 2026 v rámci AKREDITÁCIE dohoda č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000315604
  • Dátum doručenia: 23.02.2026
  • Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 142026
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
142026 Objednávame si u Vás dopravu zo stáže zo Supraslu (PL) do Svidníka pre 8 účastníkov odbornej stáže dňa 20.02. 2026 v rámci AKREDITÁCIE dohoda č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000315604. Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 KOVOMID, s.r.o. 50785800 1 140,00 € 17.02.2026 19.02.2026 Objednávka
Tlačiť